O Superior Tribunal de Justiça realizará no período de 8 a 10 de junho de 2016, nesta Capital, o II Fórum de Boas Práticas de Auditoria e Controle Interno do Poder Judiciário, visando, entre outros objetivos, o desenvolvimento das áreas de auditoria e controle interno, em alinhamento com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, exaradas por meio do Parecer n. 02/2013-SCI/Presi/CNJ.
O evento oferecerá, ainda, oportunidade para o debate sobre as formas de implementação das novas diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União, por meio dos Acórdãos 2831, 2743, 2746, 2747, 2748, 2749 e 2750/2015, todos do Plenário, além de ensejar o alargamento dos incipientes canais e mecanismos de cooperação voltados à integração das unidades de auditoria e controle interno do Poder Judiciário.
Ademais, serão convidadas para participar do evento autoridades dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União, além de renomados profissionais de auditoria e controle interno, a exemplo de auditores dos Tribunais de Justiça, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, assim como docentes de instituições especializadas e institutos de auditoria.
Material das palestras do dia 08/06/2016:
- Augusto Sherman – Governança, Gestão das aquisições e Papel das unidades de Auditoria e Controle Interno do Poder Judiciário
- Wagner Martins – Auditoria e Controle Interno e Aderência às Normas Internacionais
- Wilson Bezerra – O papel do controle interno e da administração no processo de Tomada de Contas Especial (TCE)
- Mario Krüger – Maturidade em Governança com base nas práticas recomendadas pelo Tribunal de Contas da União
- Fernanda Guimarães – Avaliação de Controles Internos em Nível de Entidade
- Tiago Rodrigues – Avaliação de Controles Internos em Nível de Atividade
- Carla Timotheo – A importância dos papéis de trabalho no processo de auditoria
- Fernando Camargo – Proposta de discussão da Carta de Intenções
Material das palestras do dia 09/06/2016:
- Arnaldo Ribeiro Gomes – Auditoria Baseada em Riscos
- Diocésio Sant’Anna – Reestruturação da Unidade de Controle Interno do Superior Tribunal de Justiça
- Hânya Pereira Rego – Reestruturação da Unidade de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
- Fernando Camargo – Mudança de Paradigma nas Contratações: Atuação da Auditoria Interna no aprimoramento da Fiscalização Contratual
- Wadson Sampaio – Uma abordagem prática sobre Governança
- Adaires Aguiar Lima – Projeto Fiscalize Legal – Espaço de apoio aos fiscais de contrato e fomento de troca de experiências
- Ketlin Feitosa – Parceria entre Controle Interno e Assessoria de Gestão Socioambiental
- Antônio Jorge Leitão – Como identificar superfaturamento em auditoria de obras
Material das palestras do dia 10/06/2016:
- Diocésio Sant’Anna – Ferramenta para Auditoria na Gestão da Conta Vinculada
- Débora Moraes Gomes e Carlos Augusto Sousa Jatene – Sistema de Auditoria do TJPA
- Wadson Sampaio – Metodologia de Gestão de Riscos em Auditoria
- Mesa de Discussão: Limites, momentos e papéis de Auditoria Interna (Integrantes: Edison Franklin Almeida, Antônio Alves de Carvalho Neto, Francisco Eduardo Holanda Bessa, e Fernando Camargo)